通过对预算申报“二上二下”的形式完成年度预算的申报和下达工作,实现预算申报的全过程管理和控制,有效合理的实现财政预算申报工作。为预算编制提供科学、合理、准确的基础数据,达到财政预算申请有理可查、有据可依,为单位业务运转提供充足的资金保障。
通过经费报销时的业务报销单据与部门预算和资金计划相关联,在财政下达年初预算后将指标二次分配到各部门、预算调剂、预算执行情况、资金计划批复形成有效管理,实时掌控预算执行情况和资金计划使用情况,减少无预算就支出的情况,有效避免无预算支出和超预算支出的情况。
通过设置统一的预算需求填报格式,每个部门按标准格式填报后由归口部门统一汇总审批形成单位各类业务预算需求。
结合不同的业务类型、项目性质,设置不同的填报规则以及佐证材料清单费用依据,从源头上规范各部门的填报。
根据部门业务性质,设置各部门的预算定额。
灵活的流程配置功能可根据各类业务管理要求配置业务审批流程。
内置标准一二级绩效目标,可记录常用业务三级指标,且指标项提供指标解读,便于用户快速准确的,完成预算目标填报。
对预算指标提供解读功能,用户可根据解读填报预算,避免理解失误。
预算下达可设置规则,批量分配。财政指标下达与部门预算需求挂钩,有效为各部门重点项目资金保障。
提供多元化数据分析报表,通过下钻分析、多维分析及对比分析来实时、准确、动态统计分析预算数据。
提供财政预算下达及部门分配,通过部门预算和单位预算,实现监督部门预算执行进度及单位预算总体进度执行情况汇总,通过预算指标实现无预算、超预算支出监管。
通过部门内部预算调整以及单位预算调整管理,对部门之间预算指标进行调整以及向财政预算调整申报。通过在途预算指标控制实时反映单位和部门已下达指标、已使用指标和已占用指标控制。
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四川省财政厅
四川省统计局
四川省机关事务管理局
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